内部审计

内部审计 有何作用??
内部审计在公司的运营和治理上起着重要的作用。内部审計的目的为促进公司有效营运和提高效率、财务和管理报表的可靠性、对公司进行风险管理、确保公司营运合法合规并防止潜在的欺诈,浪费或滥用。
内部审計可以每天,每週,每月或每年进行。 管理层负责内部控制,内部控制包括五个关键组成部分:环境控制; 风险评估; 以风险为本监控营运; 信息和通信發放; 和监控活动。
最后,内部审计的结果为审计师向管理层找出在现行流程运作中未达到预期果效时的事项并提出改进建议。
内部审计 - 服务范围:
- 营运审计
- 工作流程审計
- 管理审计
- 合规性审计
- 财务审计
- 风险管理
内部审计 - 无缝服务流程
- 确定须进行内部审计的部门
- 认识部门现行的内部控制流程,如有
- 检查内部控制系统
- 建议改善计划
- 建立内部审计机制
- 编制内部审计报告
- 与管理层解释内部审计报告
- 培训客户的相关员工以确保建议得以有效实行
预约表格
内部审计服务套餐
“信领的目标是以合理价格提供一站式商业服务套餐,从而分担成立公司的烦琐工作,使客户只须专注于开拓业务。"
― PLBiz 信领团队 ―